|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
13,33 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.03.2013 |
|
Faktúra |
|
hlasové služby
|
69,49 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.02.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku vajíčok
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
Zawmark plus s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.02.2013 |
|
Faktúra |
012013
|
Vyúčtovanie energií - Topoľčany
|
131,97 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
Základná škola sv. Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.02.2013 |
|
Faktúra |
2013/3080296526/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
73,03 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.02.2013 |
|
Faktúra |
14/2/2013
|
Koks
|
2 823,31 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Milan Kelemen |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.02.2013 |
|
Faktúra |
|
hlasové služby - škola
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.02.2013 |
|
Faktúra |
2013008
|
Rekonštrukcia WC
|
734,40 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
Šuba Alexander |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Hlasové služby - internát 2/2013
|
2,64 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.02.2013 |
|
Faktúra |
13/2/2013
|
koks
|
2 641,09 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Milan Kelemen |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.02.2013 |
|
Objednávka |
7
|
Objednávka na 2 fúry koksu
|
|
s DPH |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
Milan Kelemen |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Ročný poplatok na rok 2013 za znečistenie ovzdušia v roku 2012
|
305,00 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Obvodný úrad životného prostredia |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.02.2013 |
|
Faktúra |
5
|
Mzda Barta
|
33,58 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
Spojená škola Topoľčany |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.02.2013 |
|
Faktúra |
0137100084
|
Prenájom kontajnerov 1/2013
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitaou |
|
|
|
20.02.2013 |
|
Objednávka |
127
|
Objednávka na opravu svietidiel na školskom internáte
|
|
s DPH |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládková |
|
|
20.02.2013 |
|
Faktúra |
201303
|
Oprava svietidiel - internát
|
82,80 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
Zdenek Tarr |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.02.2013 |
|
Objednávka |
6
|
Objednávka na vývoz fekálií
|
|
s DPH |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
RENOTRAKT |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
20.02.2013 |
|
Faktúra |
21/2013
|
Vývoz fekálií
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
RENOTRAKT |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.02.2013 |
|
Objednávka |
1
|
Objednávka na rekonštrukciu WC
|
|
s DPH |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
|
Šuba Alexander |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
20.02.2013 |
|
Faktúra |
4/1/2012
|
koks
|
2 528,90 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Milan Kelemen |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.01.2013 |