|
Faktúra |
2012006
|
Revízia tlakových zariadení
|
80,00 |
s DPH |
28.02.2012 |
Unimont - Jokay |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
01.03.2012 |
|
Faktúra |
8/12/2012
|
Koks
|
2 571,62 |
s DPH |
27.02.2012 |
Milan Kelemen - predaj palív |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
7/2/2012
|
Koks
|
2 437,10 |
s DPH |
27.02.2012 |
Milan Kelemen - predaj palív |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
16,52 |
s DPH |
27.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
01.03.2012 |
|
Faktúra |
12100662
|
Čistenie a pranie školskej bielizne
|
59,41 |
s DPH |
27.02.2012 |
Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
01.03.2012 |
|
Objednávka |
21
|
Objednávka na maliarske práce podľa dohody.
|
|
s DPH |
24.02.2012 |
Šuba Alexander |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
02.04.2012 |
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
55,22 |
s DPH |
23.02.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
27.02.2012 |
|
Faktúra |
4590196572
|
Pohonné hmoty
|
68,49 |
s DPH |
23.02.2012 |
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
27.02.2012 |
|
Faktúra |
7201820884
|
Hlasové služby
|
10,64 |
s DPH |
23.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
27.02.2012 |
|
Faktúra |
21203697
|
Odborná literatúra
|
44,15 |
s DPH |
21.02.2012 |
RAABE, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
27.02.2012 |
|
Faktúra |
2073588
|
Nábytok - Alo Hurbanovo
|
538,80 |
s DPH |
17.02.2012 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žiatvou |
|
27.02.2012 |
|
Faktúra |
0127100066
|
Prenájom kontajnerov
|
44,21 |
s DPH |
16.02.2012 |
Sita Slovensko, a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
22.02.2012 |
|
Faktúra |
136/2012
|
Služby technika PO
|
49,80 |
s DPH |
14.02.2012 |
P.O.TECH Zomborský |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
22.02.2012 |
|
Faktúra |
120008
|
Údržbársky materiál
|
65,69 |
s DPH |
13.02.2012 |
Synexa - Ing. Hubinská |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
14.02.2012 |
|
Faktúra |
8201016633
|
Stravné lístky
|
645,58 |
s DPH |
10.02.2012 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
3
|
Spojená škola Topoľčany
|
22,27 |
s DPH |
10.02.2012 |
Spojená škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
4590192783
|
Pohonné hmoty
|
92,76 |
s DPH |
09.02.2012 |
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
8260003291
|
Energie
|
162,83 |
s DPH |
09.02.2012 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Oui Nová Ves nad Žitavou |
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
2012700518
|
Internet
|
96,32 |
s DPH |
08.02.2012 |
MobilAtak |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
13273
|
Potraviny na OV
|
61,83 |
s DPH |
08.02.2012 |
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
13.02.2012 |